问题已解决
老師,2024年收到2021年發(fā)票,怎么入賬呢



計入利潤分配-未分配利潤
2024 01/24 09:08

84784973 

2024 01/24 12:53
具體怎么寫分錄呢

家權老師 

2024 01/24 14:18
借:利潤分配-未分配利潤
應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款等

84784973 

2024 01/24 14:38
那如果之前有暫估的,隔了兩年,發(fā)票回來了,我怎么做呢

家權老師 

2024 01/24 14:43
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84784973 

2024 01/24 14:45
老師,紅沖了暫估以后,再入賬的時候不去庫存商品了嗎

家權老師 

2024 01/24 14:46
庫存商品早都被賣出了,已經(jīng)不存在了呀

84784973 

2024 01/24 14:49
老師,我是直接暫估,然后也把暫估的庫存商品結轉(zhuǎn)了,后期如果發(fā)票回來,我再紅沖暫估,紅沖結轉(zhuǎn)的,再重新入庫存商品,結轉(zhuǎn),老師,你看我這樣做對嗎

家權老師 

2024 01/24 14:50
那樣不對的哈,商品都不在了。

84784973 

2024 01/24 14:51
老師,如果是當年購買的做的暫估,當年的次月發(fā)票回來了,我應該怎么入呢

家權老師 

2024 01/24 14:53
商品還在就可以按你的方式處理
