問題已解決
這幾個數(shù)據(jù)余額表的數(shù)據(jù)的借貸方向都是反的,那我現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)是應(yīng)該錄入到正確的借貸方向,然后寫負(fù)數(shù)嗎,這樣后期會不會影響數(shù)據(jù)?
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同學(xué)你好,你是要編寫 資產(chǎn)負(fù)債表中,就應(yīng)付賬款顯示的 與習(xí)慣不一樣, 其他的 實收資本+預(yù)付賬款 是對的
2024 01/24 16:46
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2024 01/24 16:48
就照著 這個余額表, 填寫就行,不用專門改成 相反的方向,
作出來的資產(chǎn)負(fù)債表,沒有任何問題的
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2024 01/24 16:54
我這邊是記賬會計,這是新接的客戶,我現(xiàn)在是要錄入期初數(shù)據(jù)
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2024 01/24 16:56
明白了,
那也是按照對方提供你的數(shù)據(jù) 直接抄寫,就行,? 不會有任何問題的,
偶爾有1? ?2? 個 會計科目 借貸方顯示反了,屬于合理現(xiàn)象。
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2024 01/24 16:56
但是他們的余額表借貸方向跟正常的相反
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2024 01/24 17:00
就是 應(yīng)付賬款的余額 是反的,? ?實收資本+預(yù)付賬款? 沒有反,
應(yīng)付賬款反了,可能是先付了錢,但是,正好在應(yīng)付賬款下面有這個供應(yīng)商的名字,就沒有再在 預(yù)付賬款下新增一個2級科目‘
所以,你在維護(hù) 期初資料時,也 錄成? ?借方:應(yīng)付賬款,就行,不會有問題的
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2024 01/24 17:00
我這兩個這樣錄對不對?
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2024 01/24 17:04
同學(xué)你好,
預(yù)付賬款 借方-9000
或者
預(yù)付賬款 貸方9000
都是對的,
同理
應(yīng)付賬款 借方 24萬元
應(yīng)付賬款 貸方 -24萬元
也是對的,
最終的結(jié)果,保持 借貸方合計數(shù)相等就行,
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2024 01/24 17:21
像這個回單的憑證該怎么記?
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2024 01/24 17:25
同學(xué)你好,你現(xiàn)在的角度,應(yīng)是左邊的付款人吧,??
主要根據(jù)這筆款項的真實情況去選擇對方科目的,光從單據(jù)上判斷,寫著補償款,說不清是什么
借:營業(yè)外支出/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
貸:銀行存款-建行
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2024 01/24 17:28
是的,是付款人
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2024 01/24 17:30
明白了, 你先了解清楚,這筆款項的真實情況,再去判斷 對方科目是啥,光這個單據(jù)上看,沒法作出判斷
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2024 01/24 17:31
那如果是記了應(yīng)付賬款,等收到發(fā)票的時候 該怎么寫呢?
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2024 01/24 17:32
同學(xué)你好,
收到發(fā)票時,會計分錄:
借:管理費用/銷售費用/營業(yè)外支出? ? ?等等
?貸:應(yīng)付賬款
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2024 01/24 17:36
老師,那像這個該怎么記呢?
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2024 01/24 17:42
同學(xué)你好, 這個 和剛才那張是同一張, 是COPY錯了,還是就針對這筆,?
如果是的話,你先去弄清楚這筆業(yè)務(wù)的實際情況, 才能知道 到底要做在哪里,才能選擇正確的會計科目。
做憑證時,都得弄清楚每筆業(yè)務(wù)的實際情況,才能做。
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2024 01/24 17:46
老師,我要問的是這個,剛剛圖片發(fā)錯了,不好意思
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2024 01/24 17:55
同學(xué)你好,沒事的,這個可以從單據(jù)判斷出會計科目 ,不管什么樣的罰款,都計入營業(yè)外支出
借:營業(yè)外支出? 5000
貸:銀行存款? 5000
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2024 01/24 17:57
那后期需不需要沖銷?
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2024 01/24 18:01
同學(xué)你好,是罰款,后期可能會收到收據(jù)等一些單據(jù),‘
那么,不管是幾月開的收據(jù),都粘貼到這個會計憑證下面就行,
當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時
作分錄
借:本年利潤 5000
?貸:營業(yè)外支出? ?5000
不需要再作其他了
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