問題已解決

老師,您好!問一下,我年底結(jié)賬了時(shí)候企業(yè)所得稅年底有余額在借方,這個(gè)是已經(jīng)繳納2022年的,這個(gè)合適嗎?

84785046| 提問時(shí)間:2024 01/26 10:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 如果企業(yè)在年底結(jié)賬時(shí),企業(yè)所得稅費(fèi)用科目的余額在借方,這通常意味著企業(yè)已經(jīng)多繳納了所得稅或者少計(jì)提了所得稅費(fèi)用。這種情況可能不太合適,因?yàn)榘凑諜?quán)責(zé)發(fā)生制原則,企業(yè)應(yīng)該按照稅法規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的所得稅費(fèi)用,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳納。 如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)所得稅費(fèi)用科目有借方余額,應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。企業(yè)需要重新核定本年度應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用,確保與實(shí)際情況相符,并且在未來能夠及時(shí)繳納稅款,避免出現(xiàn)類似的問題。
2024 01/26 10:05
84785046
2024 01/26 10:08
老師我們賬是從記賬公司接回來,以前是記賬公司做賬的,銀行顯示扣了,但是賬上不平,應(yīng)該是錢做一個(gè)分錄,麻煩您吧!企業(yè)所得稅的計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄給我寫一下,
王超老師
2024 01/26 10:17
好的,以下是關(guān)于企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提企業(yè)所得稅: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 關(guān)于銀行扣款與賬面不平的問題,您需要進(jìn)行以下步驟: 1.核對(duì)銀行流水與記賬公司的扣款記錄,確定實(shí)際扣款的金額和時(shí)間。 2.檢查賬面記錄,確認(rèn)是否有漏記或錯(cuò)記的情況。 3.如果發(fā)現(xiàn)有漏記或錯(cuò)記的情況,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。例如,如果實(shí)際扣款金額比賬面記錄多,則需要在賬面上補(bǔ)記相應(yīng)的金額;如果實(shí)際扣款金額比賬面記錄少,則需要在賬面上沖減相應(yīng)的金額。 4.確保賬面記錄與實(shí)際扣款金額和時(shí)間一致,以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
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