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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益這個(gè)科目,到時(shí)做賬可以直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面嗎? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 可以嗎?
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
這個(gè)是可以的
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2024 01/30 15:36
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2024 01/30 15:51
老師,如果我銷項(xiàng)稅需要交14元,上期期末留底稅20元,這個(gè)20元計(jì)入的是
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅借方余額
我1月產(chǎn)生14元銷項(xiàng),現(xiàn)在
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))14
本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))14
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅14
這樣應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅余額在借方,這樣可以嘛?
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冉老師 
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2024 01/30 15:52
可以的,進(jìn)項(xiàng)稅大的話,實(shí)際就是借方余額
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