問(wèn)題已解決

我公司頂賬頂給了人家一輛車,屬于固定資產(chǎn),開(kāi)具了普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/31 16:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
公司頂賬頂給了人家一輛車,屬于固定資產(chǎn),開(kāi)具了普通發(fā)票,賬務(wù)處理如下: 車輛轉(zhuǎn)出時(shí),將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目,并注銷車輛固定資產(chǎn)卡片。 確認(rèn)頂賬金額,與對(duì)方簽訂頂賬協(xié)議,將頂賬金額與車輛轉(zhuǎn)出金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益。 收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,將發(fā)票金額與頂賬金額核對(duì)無(wú)誤后,確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。 根據(jù)頂賬協(xié)議和發(fā)票等憑證,開(kāi)具銷售發(fā)票并計(jì)提稅金。
2024 01/31 16:27
84784950
2024 01/31 16:48
我們開(kāi)具了普通發(fā)票給那個(gè)企業(yè),麻煩列一下具體的憑證怎么做吧
易 老師
2024 01/31 16:58
同學(xué)您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:應(yīng)付賬款,營(yíng)業(yè)外支出等,貸:固定資 產(chǎn)清理 ,應(yīng)交稅費(fèi)
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