問題已解決
專票跨年沖紅了,有重新開了一張,但各種稅已經(jīng)交了,怎么做賬
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速問速答您好, 做負數(shù)分錄就可以了,你現(xiàn)在沖紅的會沖減現(xiàn)在的稅費
2024 02/02 14:49
84784962
2024 02/02 14:53
有具體的分錄嗎?
劉艷紅老師
2024 02/02 14:58
借:應收賬款-
貸:以前年度損益調整-
應交稅費-
84784962
2024 02/02 15:12
那這次開票收入是按去年還是按今年能在匯算清繳報表中還按去年確認收入嗎
劉艷紅老師
2024 02/02 15:22
你做一正一負就平了呀
84784962
2024 02/02 15:34
你說的是按今年確認收入嗎,調去年的報表嗎?
劉艷紅老師
2024 02/02 15:37
借:以前年度損益調整;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:應收賬款。沖回結轉的成本:借:庫存商品;貸:以前年度損益調整。結轉未分配利潤:借:利潤分配:未分配利潤;貸:以前年度損益調整(余額)。
劉艷紅老師
2024 02/02 15:37
你再做正數(shù)的分錄就可以了
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