问题已解决
老師,我12月入賬了采購材料,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請(qǐng)問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?



同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
之前的分錄咋做的呢
借原材料
借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款嗎
2024 02/21 09:44

84784960 

2024 02/21 09:47
是的,是這樣做分錄

樸老師 

2024 02/21 09:48
那你現(xiàn)在
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借原材料
借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款

84784960 

2024 02/21 09:49
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 02/21 09:53
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
