問題已解決
老師?請教一下,就是企業(yè)銷售低于購進(jìn)價格的商品房,不需要交增值稅的吧。如果價格低于購進(jìn)價格,就只有印花稅,吧
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
簡易計稅,差額交稅的嗎?如果不是的話,你需要正常交稅的,一般計稅的是銷項稅額減進(jìn)項稅額。
2024 02/21 15:48
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784972 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 15:51
我們是一般納稅人企業(yè),正常交稅的話,低于購進(jìn)價格,就是不交嘍
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 15:52
你好,你是什么時間買來的,如果是2016年之后買來的話,需要正常交,你銷項稅額減進(jìn)項稅額,按照這個來交不是嗎?他不是收入減成本。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784972 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 15:54
還沒有買,現(xiàn)在準(zhǔn)備買
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 15:54
那就不對的,他是銷項稅額減進(jìn)項稅額,除非你當(dāng)時買來的這個房屋沒有抵扣增值稅才可以。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784972 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 02/21 15:59
買進(jìn)來的時候,抵扣過,賣出去應(yīng)該怎么計算稅嘛(比如我買進(jìn)3000萬,賣出去2500萬)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 02/21 16:02
你好,需要交按照2500除以1.09乘以9%這個做銷項稅額呀。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)