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就是2023年我的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(免稅的)里面有余額,應(yīng)該調(diào)到營業(yè)外收入對(duì)吧?現(xiàn)在我要調(diào)這個(gè)賬該怎么調(diào)?然后電子稅務(wù)局里面需要更改嗎?

84785045| 提问时间:2024 02/27 11:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 不修改報(bào)表 借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。
2024 02/27 11:54
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