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老師好,公司一張專票,還沒有認(rèn)證,提前入賬攤成本怎么做會計分錄呀

84784980| 提问时间:2024 03/01 16:09
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借原材料或者其他 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款
2024 03/01 16:10
84784980
2024 03/01 16:11
老師,下個月認(rèn)證,然后會計分錄又怎么做呢
暖暖老師
2024 03/01 16:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
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