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實(shí)務(wù)
问题已解决
進(jìn)去一家公司,內(nèi)賬會計(jì)已經(jīng)離職,2個(gè)月沒有做內(nèi)賬了,我現(xiàn)在接手,要怎么展開工作呢



你好,先把之前2個(gè)月沒做的內(nèi)賬補(bǔ)上,然后從現(xiàn)在開始根據(jù)業(yè)務(wù)做內(nèi)賬的處理
2024 03/02 15:06

84785026 

2024 03/02 15:07
我不需要核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性嗎

84785026 

2024 03/02 15:07
做內(nèi)帳,我要怎么核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

鄒老師 

2024 03/02 15:08
你好,當(dāng)然需要核對,有錯(cuò)誤的地方需要及時(shí)更正

84785026 

2024 03/02 15:10
是和外賬一樣,拿著科目余額表一項(xiàng)一項(xiàng)核對么

鄒老師 

2024 03/02 15:11
你好,是的,是這樣的

84785026 

2024 03/02 15:11
或者老師您有沒有什么好的方法,求指教

84785026 

2024 03/02 15:12
應(yīng)收應(yīng)付都沒有臺賬,這怎么核對

鄒老師 

2024 03/02 15:12
你好,只能是一項(xiàng)一項(xiàng)核對(沒有什么捷徑的)

84785026 

2024 03/02 15:13
應(yīng)收應(yīng)付我要怎么核對

鄒老師 

2024 03/02 15:14
你好,應(yīng)收與客戶單位核對,看余額是否一致。
應(yīng)付與供應(yīng)商單位核對,看余額是否一致。

84785026 

2024 03/02 15:16
巧了,這個(gè)客戶就是我們開的很多小規(guī)模,也沒有臺賬

鄒老師 

2024 03/02 15:16
你好,應(yīng)收與客戶單位核對,看余額是否一致。
應(yīng)付與供應(yīng)商單位核對,看余額是否一致。
(是針對這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)
