問題已解決

老師,其他應(yīng)收款貸方掛著2700,是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資,扣了社保,然后后面就正??凵绫#l(fā)工資,扣社保,這筆其他應(yīng)收款就一直掛著,該怎么銷賬?

84785028| 提問時(shí)間:2024 03/08 10:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰的錢,然后找那個(gè)人把錢交回來就可以了。
2024 03/08 10:11
玲老師
2024 03/08 10:11
要是確定收不回來,可以做壞賬處理。
84785028
2024 03/08 10:38
貸方不是表示多收的嗎
玲老師
2024 03/08 10:40
你好。 看錯(cuò)了,那您看一下這個(gè)貸方數(shù)是不是沒有進(jìn)行申報(bào)? 要是申報(bào)完還有余額,那咱可以退回去,要是不用退回去就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
2024 03/08 10:41
我又仔細(xì) 看一下科目,? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在借方??
玲老師
2024 03/08 10:41
我又仔細(xì) 看一下科目,? 其他應(yīng)收是資產(chǎn)類 增加在借方? ? 減少是在貸方? 打錯(cuò)字了?
84785028
2024 03/08 10:44
社??隙ㄒ呀?jīng)報(bào)了,可能這筆工資還是個(gè)體戶那個(gè)時(shí)候應(yīng)該發(fā)的,不應(yīng)該做在這個(gè)賬上
玲老師
2024 03/08 10:47
要是交社保正常交了,也正常做賬了。 多出來的錢不用付,那咱就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785028
2024 03/08 16:02
匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎
玲老師
2024 03/08 16:05
咱要是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個(gè)不需要調(diào)整,就是正常交所得稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~