问题已解决

老師咨詢下1.暫估成本,當(dāng)年暫估成本,年末沒有取得發(fā)票,但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),想給暫估紅沖掉,分錄怎么做? 2.暫估成本,跨年才取得發(fā)票,發(fā)票金額不一致,分錄怎么做

84785002| 提问时间:2024 03/13 10:29
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1.之前的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù) 2.之前的暫估紅沖,再按照發(fā)票重新做
2024 03/13 10:30
84785002
2024 03/13 10:59
1.成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,在做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)嗎? 2.不需要調(diào)整以前年度損益嗎?
小菲老師
2024 03/13 11:09
同學(xué),你好 1.是的 2.不需要的
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