問題已解決
跨年紅沖發(fā)票如何處理
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速問速答你好,這個是你開出去的還是收到的?
2024 03/15 09:02
84785031
2024 03/15 09:03
收到的
收入跟成本分別應該怎么做賬務處理?
郭老師
2024 03/15 09:05
你好,借應付賬款,
貸利潤分配,未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
如果是收入的,借銀行存款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
84785031
2024 03/15 09:08
用以前年度損益調(diào)整科目的話如何做入賬分錄
郭老師
2024 03/15 09:13
借應付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 03/15 09:14
借以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增稅銷項,
貸銀行存款
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