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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請問生產(chǎn)型企業(yè)是不是先申報增值稅,再報退稅申報?
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你好!是的,就是這樣了
2024 03/19 14:21
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2024 03/19 14:36
那生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)月有內(nèi)銷和外銷銷售的,是按多少比例計算當(dāng)月進(jìn)項稅呢
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宋生老師 
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2024 03/19 14:39
你好!按你各自收入的比例來
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2024 03/19 14:51
內(nèi)銷我知道計算,就是外銷需要退稅的.我不知道,是不是也是按內(nèi)銷這樣計算進(jìn)項稅抵扣
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宋生老師 
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2024 03/19 14:52
你好!外銷的部分一般是不能抵扣的。
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2024 03/19 15:09
要退稅部份不計算進(jìn)項稅抵扣對嗎,只能內(nèi)銷的,但課堂講的都有抵扣的,因為有內(nèi)銷才抵扣嗎
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宋生老師 
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2024 03/19 15:12
你好!是的。內(nèi)銷才能抵扣。外銷是因為免稅或者退稅,所以不能抵扣
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