问题已解决

公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶又說需要開出發(fā)票,怎么處理?

84785022| 提问时间:2024 03/25 12:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024 03/25 12:24
84785022
2024 03/25 12:26
增值稅申報(bào)時(shí)不開票收入填負(fù)數(shù)?
郭老師
2024 03/25 12:29
是的,對(duì)的,是這么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~