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期初數(shù)據(jù)錄入之前采購的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),現(xiàn)在試算不平衡,怎樣處理?

84785038| 提問時間:2024 03/25 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 其他的余額都對嗎 差額做利潤分配未分配利潤
2024 03/25 12:33
84785038
2024 03/25 12:36
其他的余額都對了,之前沒有做固定資產(chǎn)這個不分,現(xiàn)在加入這部分,但是差額很大
郭老師
2024 03/25 12:38
借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤
84785038
2024 03/25 12:40
那這個未分配利潤什么時候可以調(diào)整出來呢?
郭老師
2024 03/25 12:41
什么時間都調(diào)整不出來,你調(diào)整了他就不平了
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