問(wèn)題已解決

老師好,上月收到貨款沒(méi)開(kāi)票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開(kāi)上月已確認(rèn)收入的發(fā)票,怎么做賬?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/26 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)收賬款負(fù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 03/26 16:08
84784967
2024 03/26 16:18
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
郭老師
2024 03/26 16:20
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784967
2024 03/26 16:39
我上月沒(méi)用應(yīng)收賬款, 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)
郭老師
2024 03/26 16:40
你好,用應(yīng)收賬款來(lái)做就可以的,因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)。
郭老師
2024 03/26 16:40
不了,借銀行存款負(fù)數(shù)。
84784967
2024 03/26 16:44
好的,明白謝謝!
郭老師
2024 03/26 16:44
不用客氣,工作愉快。
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