問題已解決
企業(yè)所得稅的匯算清繳可以理解為針對(duì)特定的會(huì)計(jì)科目如業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些的限額扣除,進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減后得出的應(yīng)交稅費(fèi)的金額,就是匯算清繳嗎?可以這樣理解嗎?
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您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的
2024 03/27 22:43
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2024 03/27 22:53
所謂的企業(yè)所得稅匯算清繳的定義就是可以理解為我上面闡述的意思?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/27 22:54
對(duì),匯算就是你說的那個(gè)意思
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2024 03/27 23:11
企業(yè)的支出沒有取得發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是要剔除出來?要剔除的話在匯算清繳的哪個(gè)表格怎樣剔除出來?
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2024 03/28 14:28
去年每季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,因?yàn)闀r(shí)間問題,利潤,收入,成本費(fèi)用這些只隨便填了個(gè)數(shù)就申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳想把這些數(shù)更正過來,請(qǐng)問應(yīng)該在哪里更正和怎樣更正?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/28 19:48
需要剔除,剔除的話在A106000,未抵扣的成本,這個(gè)地方調(diào)增
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/28 19:48
你說收入成本之前都是亂填的嗎還是
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2024 03/28 21:13
A106000是未彌補(bǔ)虧損明細(xì)表呀,老師您是不是寫錯(cuò)了呀,未抵扣的成本在哪里呀?
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