問題已解決
老師以前年度所得稅匯算清繳時(shí)沒填業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在怎么能報(bào)上
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速問速答可以更正以前年度企業(yè)所得稅匯算
2024 03/28 17:51
84785012
2024 03/28 17:53
那個(gè)太敏感吧
文文老師
2024 03/28 17:55
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
84785012
2024 03/28 17:59
放那個(gè)特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得可以嗎
文文老師
2024 03/28 18:01
放那個(gè)特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得,可以
84785012
2024 03/28 22:14
老師,那這個(gè)會(huì)涉及到滯納金嗎
文文老師
2024 03/29 09:20
這個(gè)不會(huì)涉及到滯納金
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