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請問各位老師,會計分錄這樣做對不對啊 2023年1月1日,在建工程發(fā)生建筑成本 借:在建工程:1000萬 【已開票不含稅金額】 借: 進項稅額 90萬 應付賬款–某建筑公司1090萬 【按開票金額入賬】 2024年1月1日,在建工程達到預定可使用狀態(tài),暫估轉入固定資產,按暫估金額入賬 借:固定資產–房屋建筑物 2000萬 貸:在建工程1000萬 貸:應付賬款–暫估入賬1000萬【不含稅】 2024年3月1日,收到發(fā)票109萬 借:應付賬款–暫估入賬 100 借:進項稅額 9萬 貸:應付賬款 109萬

84784979| 提問時間:2024 03/30 10:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,對對,您的思路好清晰
2024 03/30 10:33
84784979
2024 03/30 10:36
那2024年3月1號之后收到的發(fā)票,就不計入在建工程歸集了嗎
廖君老師
2024 03/30 10:37
您好,是的,我們都完工記入固定資產了
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