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個體戶申報增值稅,普票和無票收入的總數(shù)填在第10欄?

84785024| 提問時間:2024 04/03 20:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
2024 04/03 20:13
84785024
2024 04/03 20:17
其他數(shù)據(jù)還需要填嗎?
廖君老師
2024 04/03 20:24
您好,未超過30萬元不用填了
84785024
2024 04/03 20:25
超過30萬還要填什么?
廖君老師
2024 04/03 20:26
您好,超過就不填10欄了,填 1-3欄相應(yīng)金額交增值稅
84785024
2024 04/03 20:27
好的,謝謝!
廖君老師
2024 04/03 20:28
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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