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老師 繳納企業(yè)所得稅和計提的少0.1 繳納的少,計提的多 這個差額怎么平呢
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024 04/07 16:42
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2024 04/07 16:45
還有銀行存款呢 去年年末計提的是借:所得稅費用,貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳所得稅 今年銀行支付了,有個差額0.1,怎么寫憑證呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/07 16:46
我的這個意思把多計提的企業(yè)所得稅沖銷的意思
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2024 04/07 16:50
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/07 16:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
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2024 04/07 16:52
就只寫這一個就行是吧
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/07 16:53
對,寫這一個就可以了
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