问题已解决
沖減上期多計提的印花稅 借:稅金及附加 負數(shù)差額 貸:應交稅費-一印花稅 負數(shù)差額 這樣對不對



你好!不跨年是可以的
2024 04/08 19:21

84785043 

2024 04/08 19:28
跨年了小企業(yè)會計準則是怎么做分錄的

宋生老師 

2024 04/08 19:29
你好!你想這樣也可以。但是會計上并沒有說小企業(yè)準則這樣做,其他準則那樣做
正常都是要計入以前年度損益調整

84785043 

2024 04/08 19:32
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目。只多計提了1分

宋生老師 

2024 04/08 19:33
你好!那你直接沖減就行。不用管以前年度損益了

84785043 

2024 04/08 19:34
好的,謝謝。

宋生老師 

2024 04/08 19:35
你好!不用客氣的了
