問題已解決
去年支付的服務費6500對方開了專票,已經(jīng)抵扣了進項稅,今年發(fā)生4500退費,對方把之前發(fā)票全額沖紅了,又重新開了張2000的專票,這個分錄怎么做?
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速問速答你好,分錄
借:管理費用 負數(shù)
貸:應付賬款-6000
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
借:管理費用
應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款 2000
2024 04/12 00:44
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