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老師您好,小規(guī)模納稅人,23年12月確認(rèn)無(wú)票收入,并申報(bào)了增值稅,24年1月開出發(fā)票,增值稅申報(bào)表該怎樣填寫呢?

84784960| 提问时间:2024 04/13 16:58
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 按照開票金額減去未票收入,差額申報(bào)
2024 04/13 16:59
84784960
2024 04/13 17:05
開出的是專票,差額的話,就沒有增值稅了
冉老師
2024 04/13 17:06
這樣的話,要去稅務(wù)局大廳辦理
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