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老師,請問新創(chuàng)立的公司,沒有庫存現(xiàn)金,股東自己墊付買了東西,這樣應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?借:其他應(yīng)收款-股東名字,貸:銀行存款,然后根據(jù)單據(jù)入賬: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 ,貸:其他應(yīng)收款-股東名字這樣嗎?

84784984| 提问时间:2024 04/17 08:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款做這個。
2024 04/17 08:05
84784984
2024 04/17 10:35
如果是到時銀行這邊出錢了,再做其他應(yīng)付款 -股東名字 貸:銀行存款嗎
郭老師
2024 04/17 10:35
是的,對的,是這么做的。
84784984
2024 04/17 10:36
如果是公司要用備用金,轉(zhuǎn)到股東的私人卡,那這個這么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2024 04/17 10:36
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。之前你用的是其他應(yīng)付款的,就改成其他應(yīng)付款。
84784984
2024 04/17 10:42
到時他這邊給費(fèi)用單我,我再做管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-股東名字還是其他應(yīng)收款:備用金
郭老師
2024 04/17 10:44
哦都是掛的股東,因?yàn)槟銈兪莻€人賬戶的。
84784984
2024 04/17 10:51
那公戶出錢備注寫什么
郭老師
2024 04/17 10:52
你好,預(yù)支款或者是借款
84784984
2024 04/17 11:21
好的,謝謝老師
郭老師
2024 04/17 11:25
不用客氣,工作愉快。
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