問題已解決

您好老師,請問我匯算清繳的時候業(yè)務招待費調(diào)增了6000元,補繳了300元的企業(yè)所得稅,這個我賬上要怎么處理

84785036| 提問時間:2024 04/17 11:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:所得稅費用 貸:銀行存款
2024 04/17 11:22
文文老師
2024 04/17 11:30
使用企業(yè)會計準則,用利潤分配
文文老師
2024 04/17 11:48
借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
文文老師
2024 04/17 11:54
正常支付應付賬款-暫估
文文老師
2024 04/17 11:56
不支付,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785036
2024 04/17 11:24
這樣會影響當年的利潤嗎?
84785036
2024 04/17 11:25
我看有的資料上說的借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款
84785036
2024 04/17 11:26
正確的應該怎樣做?
84785036
2024 04/17 11:46
老師,我去年暫估的成本,今年票沒有開進來,要補交稅款,這個賬上怎么處理?
84785036
2024 04/17 11:51
老師,我賬上掛的應付賬款-暫估,不做處理嗎?
84785036
2024 04/17 11:55
票沒有開進來,我們不支付
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