問(wèn)題已解決

老師,查賬發(fā)現(xiàn),23年12月份的這張憑證借方科目有誤,我現(xiàn)在怎么改

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 15:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是怎么錯(cuò)誤的呢?
2024 04/17 15:59
84784972
2024 04/17 16:01
第2張圖,他實(shí)際付的海運(yùn)費(fèi),借方科目搞成了庫(kù)存商品
84784972
2024 04/17 16:01
第一張圖是我發(fā)錯(cuò)了
東老師
2024 04/17 16:04
您的意思是應(yīng)該記入到費(fèi)用里面,是嗎?
84784972
2024 04/17 16:06
是的,嗯嗯
東老師
2024 04/17 16:06
借管理費(fèi)用 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)就成了
84784972
2024 04/17 16:09
貸以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2024 04/17 16:09
您這個(gè)是去年的做錯(cuò)了嗎?
84784972
2024 04/17 16:10
是的去年12月份
東老師
2024 04/17 16:11
借以前年度損益調(diào)整 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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