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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好!老師,我咨詢一下問題 我們購買商品付款當(dāng)時(shí)商家沒有發(fā)票,都是我們需要的時(shí)候才找客戶開的,入帳,付款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)付帳款,入庫取得發(fā)票,借:庫存商品,貸:預(yù)付帳款,這是內(nèi)帳,不入庫庫存商品不對(duì),這樣對(duì)嗎



您好,內(nèi)賬也得記入到庫存商品
2024 04/18 10:40

東老師 

2024 04/18 10:43
對(duì),這么做賬是沒錯(cuò)的。

東老師 

2024 04/18 10:46
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝

東老師 

2024 04/18 10:58
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做的。

東老師 

2024 04/18 10:59
就是收款了50000,給對(duì)方1500是嗎

東老師 

2024 04/18 11:02
確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款50000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000,借:返利支出15000,貸:庫存商品

東老師 

2024 04/18 11:02
我覺得應(yīng)該是這么做的。

東老師 

2024 04/18 11:04
那按照你之前這么做就可以了。

東老師 

2024 04/18 11:06
那就按照您之前這么做就可以。

84784948 

2024 04/18 10:42
這樣做對(duì)嗎

84784948 

2024 04/18 10:46
好的,謝謝

84784948 

2024 04/18 10:56
我想再咨詢您一下問題,我們客戶上款給客戶返利,例如:上款5萬返15000,確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款35000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35000,借:返利支出15000,貸:庫存商品,這樣做嗎?

84784948 

2024 04/18 10:59
以前我問咱們會(huì)計(jì)問老師說我做的不對(duì),一直不確認(rèn)對(duì)不對(duì),

84784948 

2024 04/18 10:59
我給你個(gè)好評(píng),

84784948 

2024 04/18 11:01
是收了50000,給客戶返15000轉(zhuǎn)成貨款,客戶帳戶余額65000,

84784948 

2024 04/18 11:03
這樣的話預(yù)收帳款余額不對(duì)

84784948 

2024 04/18 11:05
借:庫存現(xiàn)金50000,貸:預(yù)收帳款50000,借:預(yù)收50000,貸:50000,返利15000,庫存商品15000,佘額不對(duì)
