問題已解決
我們小規(guī)模納稅人。1月有張發(fā)票開錯(cuò)了,稅率開成了0?,F(xiàn)在跨期了,申報(bào)的增值稅的時(shí)候就按系統(tǒng)自動(dòng)讀取的數(shù)據(jù)申報(bào)就行了唄?系統(tǒng)自動(dòng)讀取的3%的銷售額剛好缺那張0稅率的。那我申報(bào)的時(shí)候就按系統(tǒng)自動(dòng)讀取的銷售數(shù)據(jù)申報(bào)唄?開錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月沖紅再重開,下個(gè)月按正常稅率申報(bào)
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速問速答申報(bào)的增值稅的時(shí)候就按系統(tǒng)自動(dòng)讀取的數(shù)據(jù)申報(bào)就行了
下個(gè)月紅沖,也會(huì)自動(dòng)采集
2024 04/18 10:53
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