問題已解決

老師 之前分錄做反了 借:其他應收款200 貸管理費用200 改:借:管理費用 400貸:其他應收款400 這么做對嗎

84784970| 提問時間:2024 04/25 15:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 可以的 這樣做可以
2024 04/25 15:35
84784970
2024 04/25 15:38
這是跨年的 調完賬跟審計的老是差400 我這做的有問題嗎
樸老師
2024 04/25 15:41
這個金額不大沒事的
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