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預(yù)提成本多提了1塊錢,收到發(fā)票怎么做賬?
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速問速答您好, 通過營業(yè)外收支來調(diào)整就可以了
2024 04/30 11:48
84785022
2024 04/30 11:56
老師,我原來做的科目是借:主營業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本-247573.82,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)247573.82.我這次收到的發(fā)票是總價255000,金額247572.82,稅額7427.18.具體的分錄應(yīng)該怎么做?。?/div>
劉艷紅老師
2024 04/30 11:57
你現(xiàn)在 是營業(yè)成本多計提了一塊錢,是吧
84785022
2024 04/30 12:00
對的,是這樣的,我是需要全部沖紅再重新做么?還是怎么做分錄
劉艷紅老師
2024 04/30 12:02
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外成本
這樣做下就可以了
84785022
2024 04/30 12:11
老師,就只需要調(diào)整這1塊錢就可以了是吧,就不需要做別的分錄了是么?
劉艷紅老師
2024 04/30 12:11
是的,把這個平就可以了
84785022
2024 04/30 12:39
老師,我的財務(wù)軟件上沒有營業(yè)外成本這個科目,用營業(yè)外支出可以么?
劉艷紅老師
2024 04/30 13:00
可以的,計入這個營業(yè)外支出
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