問題已解決

老師,你好,申報4月份增值稅時,進(jìn)項稅大于銷項稅,可以進(jìn)銷抵為0,多的部分填寫到本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣這項嗎?

84784954| 提問時間:2024 05/05 10:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,可以這樣做
2024 05/05 10:27
84784954
2024 05/05 10:28
有1份發(fā)票是金額比較大,直接填寫1份,然后填寫剩余部分金額和稅金?還是需要按發(fā)票金額填寫呀?
小鎖老師
2024 05/05 10:29
最好是按照發(fā)票寫的這個
84784954
2024 05/05 10:30
就是發(fā)票金額太大了,如果不認(rèn)證這張票的話,稅負(fù)率太大有6%以上了
小鎖老師
2024 05/05 10:38
這個不影響的,沒關(guān)系的這個,最后
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