問題已解決
老師:所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)賬本上的金額小數(shù)點登錯了,計提的社保費,已經(jīng)繳納了。怎么調(diào)呢?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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速問速答1.確認(rèn)錯誤:首先,你需要確認(rèn)錯誤的具體內(nèi)容和金額,確保調(diào)整的方向和金額是準(zhǔn)確的。
2.更正會計記錄:在賬本上直接更正錯誤的小數(shù)點位置,確保金額正確。如果使用了會計軟件,也需要在軟件中進行相應(yīng)的更正。
3.調(diào)整社保費計提:如果社保費計提的金額因為小數(shù)點錯誤而不正確,你需要在當(dāng)期的會計記錄中進行調(diào)整。可以通過制作一張調(diào)整憑證,將錯誤的計提金額沖回,并重新計提正確的金額。例如,如果計提的金額原本應(yīng)該是1000.00元,但是錯誤地記錄為100.00元,那么你可以制作一張調(diào)整憑證:借:社保費用 900.00元(假設(shè)其他相關(guān)科目也需調(diào)整,這里以社保費用為例)貸:相關(guān)科目(如應(yīng)付職工薪酬、預(yù)提費用等) 900.00元注意:這里假設(shè)社保費用增加的部分應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期的費用,如果實際情況不同,需要根據(jù)具體情況進行調(diào)整。
4.更正已繳納的社保費:如果因為小數(shù)點錯誤導(dǎo)致實際繳納的社保費金額不正確,你需要與社保機構(gòu)聯(lián)系,說明情況并更正已繳納的金額。這可能需要提供一些證明文件,如更正后的財務(wù)報表、調(diào)整憑證等。
5.調(diào)整所得稅匯算清繳:由于社保費計提和繳納的金額已經(jīng)更正,你需要重新計算所得稅匯算清繳的金額。如果有必要,可以重新填報企業(yè)所得稅納稅申報表,并到主管稅務(wù)機關(guān)進行更正申報。
2024 05/06 10:54
84784964
2024 05/06 10:57
繳納的金額是正確的,憑證也對。就是賬本上的小數(shù)點寫錯了
84784964
2024 05/06 10:58
借:管理費用,貸方這什么?
樸老師
2024 05/06 11:01
同學(xué)你好
貸應(yīng)付職工薪酬
84784964
2024 05/06 11:02
如果借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,可是應(yīng)付職工薪酬的部分銀行已經(jīng)繳納了,
84784964
2024 05/06 11:03
然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,那銀行存款就不對了
樸老師
2024 05/06 11:08
同學(xué)你好
為啥不對
員工預(yù)支工資了嗎
84784964
2024 05/06 11:09
社保費的計提,繳納。賬本上的小數(shù)點寫錯了
84784964
2024 05/06 11:09
憑證沒錯,繳納也沒錯,
84784964
2024 05/06 11:11
當(dāng)時借管理費用100貸應(yīng)付100,繳納借應(yīng)付100貸銀行100,賬本上寫的10
樸老師
2024 05/06 11:14
那你借應(yīng)付90
貸銀行90
84784964
2024 05/06 11:15
那本期的銀行金額不對
樸老師
2024 05/06 11:20
同學(xué)你好
你做了分錄就對上了
84784964
2024 05/06 11:22
對不上,銀行本期不用出去錢,怎么能對上
樸老師
2024 05/06 11:27
那你就先沖減繳納的錯誤分錄
下個月繳納的時候做正確的
84784964
2024 05/06 11:29
繳納的分錄不錯
樸老師
2024 05/06 11:34
你本期不用銀行繳納
但是你做了貸銀行10
這個要沖減才一致
84784964
2024 05/06 11:36
沒有貸銀行存款10,貸的100
84784964
2024 05/06 11:36
借管理90,借未分配利潤90吧
樸老師
2024 05/06 11:40
嗯
這樣做分院就可以
樸老師
2024 05/06 11:40
嗯
這樣做分錄就可以了
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