問題已解決

請問一下,建筑業(yè)異地項(xiàng)目3月份開了一張100萬的發(fā)票,4月份申報3月份增值稅的時候已經(jīng)在當(dāng)?shù)乩U了這張100萬發(fā)票的稅。然后外經(jīng)證異地預(yù)繳的時候4月份去異地又繳了這張100萬的稅,4月份沒有開發(fā)票,現(xiàn)在5月份申報增值稅顯示表四多繳了不能申報怎么辦?

84784990| 提問時間:2024 05/10 16:17
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那你這邊需要申請退稅的呢,你異地預(yù)繳只是一部分
2024 05/10 16:29
84784990
2024 05/10 16:33
申請退稅麻煩,我申報未開票收入抵掉預(yù)繳的稅款,然后下次開發(fā)票的時候我再把未開票收入沖掉這樣可以嗎?會不會有什么風(fēng)險?
小小霞老師
2024 05/10 16:36
也可以這樣操作的呢
84784990
2024 05/10 16:38
那下次沖減未開票收入的時候會不會有風(fēng)險,會不會申報不通過不能申報?
小小霞老師
2024 05/10 17:03
這個申報比對有可能會提醒的呢
84784990
2024 05/10 17:47
好的,謝謝!
小小霞老師
2024 05/10 19:11
不客氣祝你一切順利歐
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