问题已解决
如果3月專票開2000塊,但是后來4月又開了折讓200塊的專票,就相當于負數(shù)200,那么分錄這個負數(shù)200怎么做分錄?



你好,確認負數(shù)分錄
借:應收賬款? -200
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-銷項? 負數(shù)
2024 05/11 17:01

84784962 

2024 05/11 17:02
我們買東西,不是我們開銷項發(fā)票

84784962 

2024 05/11 17:03
采購發(fā)票的進項轉(zhuǎn)出還是進項負數(shù)??

高輝老師 

2024 05/11 17:05
上面的是銷售方
采購方分錄
借:庫存商品? 負數(shù)
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
應付賬款-200

84784962 

2024 05/11 17:06
借方:庫存商品寫成主營業(yè)務成本可以嗎?

高輝老師 

2024 05/11 17:08
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),是可以的,沖減成本吧
