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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月收到款未開(kāi)發(fā)票做了收入,隔月開(kāi)具發(fā)票,怎么處理?
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速問(wèn)速答您好!那個(gè)你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候正常做分錄,
然后做無(wú)票收入的負(fù)數(shù)。
2024 05/27 09:20
84784973
2024 05/27 09:21
老師:能具體一點(diǎn)嗎?腦子愚鈍
宋生老師
2024 05/27 09:22
你好!1月做了無(wú)票收入正數(shù)
2月開(kāi)了發(fā)票,正常做收入
2月同時(shí)走無(wú)票收入的負(fù)數(shù),沖減1月的
84784973
2024 05/27 09:25
老師:如果中間隔了2個(gè)月以上,也是這樣操作嗎?
宋生老師
2024 05/27 09:25
你好,是的,操作方式都一樣。
84784973
2024 05/27 09:26
好的,謝謝
宋生老師
2024 05/27 09:28
你好,不用客氣的人。
84784973
2024 05/27 09:28
老師:在嗎
宋生老師
2024 05/27 09:32
你好!您有什么問(wèn)題嗎
84784973
2024 05/27 09:32
還想能具體點(diǎn)嗎?例如1月做了無(wú)票收入10000,借:銀行10600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅600,跨月開(kāi)票時(shí)怎么做分錄
宋生老師
2024 05/27 09:35
你好,憑證都是一模一樣的,只是一個(gè)是正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù)而已。
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