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问题已解决
應(yīng)交稅費(fèi)手工帳4月已經(jīng)交了3月未交增值稅,賬本上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要記上已交的嗎?賬本這樣記對(duì)嗎?
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您好
賬本上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要記上已交的 這樣登記正確的哈
2024 06/04 15:22

84785038 

2024 06/04 15:27
需要另外寫記賬憑證嗎?還是直接摘要那里寫繳納增值稅,登在借方進(jìn)項(xiàng)稅額欄內(nèi)嗎

bamboo老師 

2024 06/04 15:31
上交增值稅的時(shí)候 您還沒有寫分錄嗎

84785038 

2024 06/04 15:32
就寫了這一張
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bamboo老師 

2024 06/04 15:35
上交這樣寫分錄正確的哈

84785038 

2024 06/04 15:36
就是應(yīng)交增值稅那里已經(jīng)交了的怎么記啊

84785038 

2024 06/04 15:37
19366.96元記借方哪個(gè)欄目里?

bamboo老師 

2024 06/04 15:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
交款就是這樣寫分錄啊

84785038 

2024 06/04 15:39
日期寫繳納的那天嗎

bamboo老師 

2024 06/04 15:39
日期寫繳納的那天 是的

84785038 

2024 06/04 15:43
記在已交稅金欄內(nèi)嗎

bamboo老師 

2024 06/04 15:54
記在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅欄次啊 您已經(jīng)登記了啊
