問(wèn)題已解決

老師好,去年有幾張專票,做賬的時(shí)候沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/11 13:16
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),正常抵扣就可以。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等
2024 06/11 13:18
84785039
2024 06/11 13:19
去年已經(jīng)做賬了
84785039
2024 06/11 13:19
只是做錯(cuò)了,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額,也沒(méi)有抵扣
小敏敏老師
2024 06/11 13:36
那今年單獨(dú)把進(jìn)項(xiàng)稅額做就去就可以,做錯(cuò)的更正一下。
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