问题已解决
老師,原科目是這樣做的 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-進項 現(xiàn)在已認(rèn)證的進項需要做轉(zhuǎn)出 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 這樣做對么?



是的,對的,是這么做的。
之前這個科目不對,應(yīng)該是借費用
進項
貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款吧。
2024 06/13 11:31

84785023 

2024 06/13 11:34
是呢,貸應(yīng)付
因為原先計入進項稅額了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
借:費用,
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
因為進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出,都屬于增值稅的明細(xì)科目,所以我這樣做對么

郭老師 

2024 06/13 11:37
你好,你上面寫的那個就是正確的。

84785023 

2024 06/13 11:42
老師,我這個月因為更正以前月份增值稅,補交的稅款,怎么做分錄呀?

郭老師 

2024 06/13 11:43
你好,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費查補稅款。
借,應(yīng)交稅費查補稅款。貸銀行存款是上面的進項轉(zhuǎn)出原因補的吧。

84785023 

2024 06/13 11:48
當(dāng)時的分錄這樣做:
借:費用500
借:應(yīng)交稅費-進項50
貸:銀行存款
借:費用50
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出50
這個月補交稅款
借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出50
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

郭老師 

2024 06/13 11:52
可以的可以這么做的
