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老師,原科目是這樣做的 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-進項 現(xiàn)在已認(rèn)證的進項需要做轉(zhuǎn)出 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 這樣做對么?

84785023| 提问时间:2024 06/13 11:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
是的,對的,是這么做的。 之前這個科目不對,應(yīng)該是借費用 進項 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款吧。
2024 06/13 11:31
84785023
2024 06/13 11:34
是呢,貸應(yīng)付 因為原先計入進項稅額了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出 借:費用, 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 因為進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出,都屬于增值稅的明細(xì)科目,所以我這樣做對么
郭老師
2024 06/13 11:37
你好,你上面寫的那個就是正確的。
84785023
2024 06/13 11:42
老師,我這個月因為更正以前月份增值稅,補交的稅款,怎么做分錄呀?
郭老師
2024 06/13 11:43
你好,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費查補稅款。 借,應(yīng)交稅費查補稅款。貸銀行存款是上面的進項轉(zhuǎn)出原因補的吧。
84785023
2024 06/13 11:48
當(dāng)時的分錄這樣做: 借:費用500 借:應(yīng)交稅費-進項50 貸:銀行存款 借:費用50 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出50 這個月補交稅款 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
郭老師
2024 06/13 11:52
可以的可以這么做的
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