問題已解決
老師,上月計提的工資,這個月發(fā)放了,由于多計提了一塊,已經(jīng)結轉到本年利潤了,沖回多計提的一塊,可以借:應付職工薪酬。貸:本年利潤嗎
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速問速答你好,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù),然后管理費用再充這個本年利潤。
2024 06/19 09:25
84784953
2024 06/19 09:25
好的,謝謝
郭老師
2024 06/19 09:26
不要客氣,工作愉快。
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