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郭老師:年末應(yīng)該怎么結(jié)賬呀? 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎? 本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)?一般什么時候結(jié)轉(zhuǎn)? 應(yīng)該做什么憑證? 2022年年末 2023年 都沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀
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速問速答你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤如果有盈利的,需要計提盈余公積分紅。
2024 06/28 11:34
郭老師
2024 06/28 11:34
你結(jié)賬了之后,接著做就可以的。沒有做的話,現(xiàn)在做補上。
84784964
2024 06/28 11:36
每個月都結(jié)轉(zhuǎn)損益了 ?就是本年利潤有借方余額 ,本年利潤不平,我用不用把22年的賬返回去呀??
郭老師
2024 06/28 11:36
你好,不用反結(jié)賬,當(dāng)年跨年是一樣做的,這個不影響你的報表。
84784964
2024 06/28 11:42
23年補 摘要寫什么呀
郭老師
2024 06/28 11:43
補2022年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
補2023年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84784964
2024 06/28 12:46
本年利潤借方余額30的話 要做憑證:借:本年利潤 紅字30 貸利潤分配紅字30 是這樣嗎?
郭老師
2024 06/28 12:47
你好對的
是這么做的
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