問(wèn)題已解決

老師,下午好!我司之前開(kāi)出去的租金多開(kāi)了,現(xiàn)在開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,要怎么做賬呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/02 16:12
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,原來(lái)正數(shù)怎么做的還是怎么做,金額用負(fù)數(shù)表示 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2024 07/02 16:14
84785037
2024 07/02 16:19
我們年初就掛租金,但是沒(méi)做收入,是等發(fā)票開(kāi)了才做收入,掛起來(lái)的分錄是借:其他應(yīng)付款-**公司,貸:應(yīng)收賬款-**公司,等我們真正開(kāi)發(fā)票了就做借:應(yīng)收賬款-**公司,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銷(xiāo)項(xiàng),那我是紅沖借:其他應(yīng)付款-**公司,貸:應(yīng)收賬款-**公司??
波德老師
2024 07/02 17:22
同學(xué)你好,你收入得沖了,如果多開(kāi)了需要把原來(lái)的全沖了,再開(kāi)正確的
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