當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯月份了,上個月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個分錄怎么做?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
您好,分錄就是跟稅款走,交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行
退稅 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 07/03 22:57
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)