问题已解决
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,是在增值稅報完之后做嗎?在申報增值稅的時候需要把當(dāng)月要出口退稅的不得免抵退,應(yīng)退,免抵稅額,期末留抵稅額,報表上要做完嗎



你好,是的,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,是在增值稅報完之后做的。
你說的這些不需要的
2024 07/08 08:50

84785026 

2024 07/08 09:13
當(dāng)月申報當(dāng)月退嗎

暖暖老師 

2024 07/08 09:13
是的,當(dāng)月申報當(dāng)月就退稅了一般

84785026 

2024 07/08 09:14
老師,那賬務(wù)處理要做嗎?不得免征,應(yīng)退稅額,免抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)?

84785026 

2024 07/08 09:15
老師比如8月出口需要退稅,我在8月征期內(nèi)做完增值稅再做出口退稅嗎

暖暖老師 

2024 07/08 09:16
不的免征部分計入成本核算

84785026 

2024 07/08 09:37
老師,那賬務(wù)處理什么時候做呢

暖暖老師 

2024 07/08 09:37
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

84785026 

2024 07/08 09:42
老師這個我會的,我的意思是這些分錄是在報增值稅之前就需要做的嗎?還是增值稅報完,下個月征稅期做

暖暖老師 

2024 07/08 09:42
這是申報完退稅后的
