問題已解決
你好老師,我們是從代賬接回來的帳,進項稅都沒有做賬等到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了才做入庫、這樣對嗎,后面可以按這個方式來做賬嗎?
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速問速答您好,是這樣做的,沒錯,可以按照這個方式做的哈
2024 07/13 20:19
84784955
2024 07/13 20:21
老師,我這樣做差成本的話是咋個去多做成本呢,分錄咋做呢
小鎖老師
2024 07/13 20:21
您好,這個就是直接? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸? 應(yīng)付賬款,這個就行
84784955
2024 07/13 20:24
老師 不用做待認證進項稅了嗎?
小鎖老師
2024 07/13 20:27
做,那個是做借方,我沒寫那個,借方是有一個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅?待認證進項稅
84784955
2024 07/13 20:29
老師 再問下期末要結(jié)轉(zhuǎn)這個待認證進項稅稅到那個科目呢?
小鎖老師
2024 07/13 20:29
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 未交增值稅 這個
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