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以前年度增值稅及附加稅,所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,多交稅了。今年退稅了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝。

84785022| 提问时间:2024 08/20 10:57
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你是多申報(bào)了收入導(dǎo)致的是嗎
2024 08/20 10:58
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