問題已解決
老師:我們單位被稅務(wù)局打電話說是虛開了20多萬的發(fā)票是2022年的事,涉及到增值稅5萬多。我這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,如果來的票都進(jìn)成本費(fèi)用了,借成本費(fèi)用類貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本次轉(zhuǎn)出記入成本費(fèi)用類的金額和原來已經(jīng)記入成本費(fèi)用類的金額做納稅調(diào)增
2024 08/20 22:32
閱讀 191