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公司購買貨品113元,我們的稅率是13%,不含稅就是100元,但是別人不給開發(fā)票,那我銷售貨品月底結轉成本是按多少錢結轉?分錄怎么寫

84784978| 提問時間:2024 08/31 07:55
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田田田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師,高級會計師,稅務師
您好,沒有發(fā)票只能按113元結轉成本。 借:主營業(yè)務成本? 113 ? 貸:庫存商品? ? ? ?113
2024 08/31 07:59
84784978
2024 08/31 08:00
那匯算清繳需要按113調增對嗎
田田田老師
2024 08/31 08:01
是的,沒有發(fā)票不得稅前列支
84784978
2024 08/31 08:04
如果購買的貨品113元,然后我拿來做招待了,按銷售是120元,我怎么做分錄
田田田老師
2024 08/31 08:08
外購商品用于非增值稅應稅項目,進項稅需要轉出。 借:應交增值稅-增值稅(進項稅額轉出)? 13 ? 貸:應交增值稅-增值稅(進項稅)? ?13 借:業(yè)務招待費? 113 ? 貸:庫存商品? ? 100 ? ? ? ? ?應交增值稅-增值稅(進項稅額轉出) 13 如果是你那種沒發(fā)票 借:業(yè)務招待費? 113 ?貸:庫存商品? ? 1113
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